Allg. Kostenstelle Abt. Kindertagesbetreuung

Haushaltsdiagramm

-321.500 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-321.500 €
68,06%
-109.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-109.000 €
23,07%
25.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
25.000 €
5,29%
-13.900 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.900 €
2,94%
-3.000 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.000 €
0,64%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -321.500 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -109.000 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    25.000 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13.900 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.000 €
  • Summe
    -422.400 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
25.000 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-447.400 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-422.400 €
Außerordentliches Ergebnis
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-422.400 €